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  • 运营审计岗(J48067)

    12-17万 | 北京-通州区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1. 定期对公司财务报表进行分析并审计,合理保证财务报表的真实性、准确性;2. 定期对公司业务经营情况进行审计调研,对接各业务部门需求,向管理层及时提示经营风险等;3. 组织或参与开展北京、青岛和鄂尔多斯等地区公司的经济责任审计、内控审计、合规审计、效能审计及...
  • 高级审计员

    12-20万 | 绍兴市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.负责审计公司相关合规管理和监督工作,确保公司业务符合相关法规和政策,维护公司声誉。 2.对公司内部投诉/疑似违规事项进行调查、审核。3. 对各部门费用项目实施中的规范性、合理性进行调查、审核。4. 协助公司合规管理制度的制定,并进行培训和指导;并对存在的问...
  • 审计经理(双休 五险一金 ...

    10-12万 | 长沙市 | 大专 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    岗位要求:1.大专以上学历,审计、财务、数据分析相关专业;2. 相关制造行业5年以上审计或数据分析工作经验,3年以上领导经验;3.具有良好的口头表达能力、写作能力、组织协调沟通能力;4. 接受过内部审计专业培训,具备审计思维,熟练掌握审计技能及方法;5. 有财务管理、企...
  • 高级审计经理

    15-25万 | 广州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    根据集团的监管需要以及部门安排,负责组织内控评价,经济责任审计、经营管理审计、效益审计等常规审计,以及其他专项审计工作,监督整改和案例培训;不断完善审计制度流程,优化审计程序、质量控制;构建并完善集团审计信息化平台。1、负责实施各类审计,全程跟进审计整改,梳理案例、扩大...
  • 监察审计主管

    13-18万 | 嘉兴市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    1、协助部门负责人建立并完善公司的监察管理制度与体系;;2、监督、检查公司各部门及人员的行为规范及遵守规章制度的情况;3、根据部门安排参与专案办理、可疑点调查及配合司法机关相关工作;4、针对监察工作中发现的问题向上级领导提出整改建议,协调其他部门落实或直接组织拟订相关制...
  • 审计主管 相同职位

    15-20万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    1、建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程;2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;3、识别业务风险点和问题,并根据风险控制需要确定审计关键工作;4、负责制定审计项目目标和具体的项目计划,根据计划组织开...
  • 审计 相同职位

    10-20万 | 珠海市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    任职资格:1. 重点大学统招本科及以上学历,财务管理或审计专业;2. 持有中国注册会计师、中国注册税务师证书;3. 五年以上审计或财务工作经验,了解大型制造业内部控制要求及标准,了解相关财税知识,清楚各科目账物处理关系;4. 遵守国家法律,具备良好的职业道德;5. 英语...
  • 内部审计师 相同职位

    10-15万 | 中山市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、监督公司各部门及子公司对各项财经制度、公司制度的执行;2、定期或不定期的进行必要的专项审计、专案审计或财务收支审计;3、负责对公司的各项内控项目进行日常稽核并审计,出具内部审计报告,提出处理意见和建议;4、对各子公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计...
  • 审计经理 相同职位

    12-20万 | 无锡市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    1. 组织实施或者协助开展各类审计项目,主要包括销售领域、制造领域、工程领域相关的专项审计、经营管理审计等。2.对涉嫌商业贿赂、职务侵占、及各类违规违纪行为进行调查取证,通过专业的调查技巧和调查方法按时完成指派调查计划和撰写调查总结报告; 3、识别业务的廉洁风险并制订廉...
  • 海外审计专家

    25-40万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1、负责对公司海外子公司/海外业务进行审计,包括拟定审计计划,结合审计计划及公司需求开展海外审计工作,输出审计报告并跟进整改;2、建设、完善/优化公司内部控制体系;负责建立全面国内外风险评估与预警机制,识别重大风险,推动实施风险管理流程信息化;3、对公司内控制...
  • 审计专员

    4-5万 | 石家庄市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.协助审计经理、审计项目经理对公司展开风险评估,系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估。2.协助审计经理、审计项目经理梳理公内部控制体系,协助公司各部完善部门规章及工作手册,完善公司内控手册。3.协助审计经理、审计项目经理对公司各部门内部控制...
  • 集团审计经理

    20-30万 | 深圳市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    工作内容:负责集团企业的审计工作,包括但不仅限于:- 对企业的财务报表、财务信息披露以及合规性进行审计;- 针对审计发现的问题提出相应的改进建议,确保问题得到及时解决;- 确保审计工作的质量,对审计成果进行汇总、整理,并输出审计报告;- 协助制定并实施企业审计制度以及审...
  • 集团审计经理

    15-25万 | 常州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    工作内容:负责集团企业的审计工作,包括但不仅限于:- 对企业的财务报表、财务信息披露以及合规性进行审计;- 针对审计发现的问题提出相应的改进建议,确保问题得到及时解决;- 确保审计工作的质量,对审计成果进行汇总、整理,并输出审计报告;- 协助制定并实施企业审计制度以及审...
  • 审计 相同职位

    9-14万 | 深圳市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    工作内容:1、参加产研销各项审计工作,能配合团队完成审计项目分目标,管理项目进程,保证输出审计结果;2、配合项目组对公司内部控制的健全性合理性、执行的有效性进行评价监督,并提出可行的改进建议;3、根据部门年度规划或部门工作安排:完成流程审计、专项审计项目,内控建设或监察...
  • 审计管理岗(J12322)

    15-20万 | 北京-大兴区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、 牵头或参与集团工程审计、财务审计、内部控制审计、经济责任审计及业务专项审计项目,编制审计方案,按计划开展审计项目,完成审计报告、审计建议书等撰写和沟通,对审计发现的问题进行风险评估,提出整改建议,并督促整改落实;2、 协助优化内部审计流程,编制相关审计指...
  • 财务审计经理

    10-20万 | 云浮市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    职位描述一、岗位职责1. 确立内部审计目标和计划:根据公司战略和风险评估结果,确定内部审计目标,并制定详细的审计计划,包括审计时间表、资源分配等。2. 组织内部审计工作:组织团队成员对公司各业务领域进行审计,以验证财务报表准确性、内部控制有效性和制度合规性。3. 风险管...
  • 内控审计经理(J10475...

    20-25万 | 上海-普陀区 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.负责根据公司相关规定对事业部或职能部门开展审计工作,出具审计报告,以查促建,不断推动公司体系完善;2.负责对审计过程中发现的违纪事项进行调查,并出具审计报告;3.负责公司经营管理内部控制方面的制度流程监督其制度及流程执行情况,保障审计工作的有效进行;4.对...
  • 内控审计主管(J10474...

    15-22万 | 上海-普陀区 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.负责根据公司相关规定对事业部或职能部门开展审计工作,出具审计报告,以查促建,不断推动公司体系完善;2.负责对审计过程中发现的违纪事项进行调查,并出具审计报告;3.负责公司经营管理内部控制方面的制度流程监督其制度及流程执行情况,保障审计工作的有效进行;4.对...
  • 审计专员

    8-12万 | 济南市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    任职资格:1、会计/审计类相关专业,本科及以上学历;2、熟悉财务、审计方面法律法规、方法并能熟练使用相关办公软件;3、熟悉企业审计的业务流程;4、具有三年以上相关工作经验,能独立完成相关项目的审计工作;5、具备良好的分析和判断能力,擅长沟通和协调;6、诚信敬业、品行端正...
  • 内控审计经理

    15-30万 | 广州市 | 本科 | 无经验

    发布于:2025-02-26 | 投递后:10天内反馈

    1、负责完善公司的内部控制框架、内部控制管理制度流程等,确保公司的各项业务活动都受到适当的控制和监督,以满足公司的战略目标,并符合相关的法律法规;2、定期对公司内部流程、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面进行全面评估,识别并提出内部控制缺陷并提出改进建议,推...