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  • 审计管理员

    6-12万 | 重庆市 | 硕士 | 1年以下

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    任职要求:1、24-35岁;2、硕士以上学历,财会相关专业;3、英语听说读写能力较好,4、两年以上审计管理工作经验,具有较扎实的财务、审计基础知识,较强的财务分析和沟通表达能力,良好的职业操守及团队合作精神,5、有国内知名会计事务所或国际四大会计事务所工作经验者优先。
  • 审计经理 相同职位

    10-12万 | 杭州市 | 初中 | 1年以下

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部...
  • 审计经理 相同职位

    18-30万 | 深圳市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    任职要求:1.专科以上,财务、会计、审计专业;2.至少四年以上的内部审计工作经验,其中:至少两年以上的企业内审项目组长/主管岗位经验;至少一年以上的上市公司内部审计师岗位工作经验;3.近两份工作平均年限超过两年、且至少获得一次企业内的审计岗位的晋升;4.良好的沟通能力,...
  • 审计经理 相同职位

    14-30万 | 长春市 | 本科 | 10年以上

    发布于:2023-11-30 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;4.根据审...
  • 审计助理(清源华衍水务)

    7-14万 | 苏州市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    本科以上学历,经济类相关专业,有1年以上审计相关工作经验或211、985院校优秀应届毕业生。
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 常州市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    男女不限,财务或相关专业毕业,大专以上学历,5年以上审计、财务主管工作经历,良好的沟通协调能力和职业经验,能够独立开展审计工作。
  • 审计总监 相同职位

    28-35万 | 常州市 | 大专 | 10年以上

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    1、负责组织审计各项采购、销售合同的收支明细、金额,并出具报告;2、负责组织审计外包施工队的结算清单,并出具报告;3、负责审计所有项目的预算和决算,并出具审计报告; 4、负责在建项目临时申请增加材料、外购件的计划审批,并出具报告; 5、负责组织公司原材料和外购件的出入库...
  • 审计专家(PPP项目)

    10-18万 | 广州市 | 本科 | 1-3年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、协助组织实施PPP项目日常财务核算审计、开展管理审计和效益审计,起草审计报告和管理建议书等审计文书;2、负责审计资料、工作文档的管理,跟进和监督审计结果的整改落实情况;3、根据年度审计计划对PPP项目内部各单位年度效益完成情况进行审计;4、负责PPP项目公...
  • 财务审计专员

    10-12万 | 广州市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、组织对公司本部及投资企业各项财务收支活动的真实性、合法性和合规性进行审计监督。2、组织对公司本部及投资企业各项资产的真实性、完整性和质量状况等进行审计监督。3、组织对公司本部及投资企业财务预算、财务决算等经济活动进行审计监督。4、组织对公司本部及投资企业的...
  • 内部审计

    10-13万 | 成都市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、牵头内部审计工作制度的优化细化;2、独立或带队开展各类内部审计工作,参与大型审计项目并发挥重要作用;3、组织开展年度内部控制评价工作;4、协助开展纪检监察工作,内容包括工作制度和机制建立、党风廉政宣传教育、专项效能监察;任职要求:1、扎实掌握审计、会计、财...
  • 运营审计BP(福州)J17...

    面议 | 福州市 | 本科 | 1-3年

    发布于:2023-11-29 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1. 根据DBG年度工作计划,开展B10日常审计工作,保障运营合法、合规,提升经营效率、效果;2. 根据B10审计BP职能及DBG审计中心事业计划制定本BP年度事业计划,并确保计划高效完成;3. 开展全流程日常评价工作,防范风险,提升效益:1)开展年度内控评价...
  • 审计主管(供应链公司)

    7-12万 | 苏州市 | 大专 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    审计主管岗位职责1、负责公司工程项目、合同管理、公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查,出具审计结论、提出相应意见,并拟定书面报告。2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示,并拟定审计报告。3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。4、...
  • 内部审计

    8-14万 | 上海市 | 本科 | 1年以下

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1. 遵循拟上市企业监管要求,执行公司与财务报告及内部控制有关的合规审计项目;2. 配合有关部门制定相关规章制度和标准操作流程;3. 评估财务报告、内部控制及运营的风险,制定相应的年度审计计划;根据审计计划积极有效地开展审计工作;4. 根据临时审计安排,执行专...
  • 审计经理(工程类)

    16-19万 | 重庆市 | 本科 | 5-10年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    职位叙述:1、能独立开展审计工作,胜任包括审计计划、实施、报告各阶段的所有工作,能独立完成重大审计项目的实施;2、组织开展房地产项目预结算、招标采购等审计的实施;3、熟悉施工现场,对工程质量、工程进度、验收付款情况实施审计;4、与工程管理部门、成本合约部门及施工单位等进...
  • 审计经理 相同职位

    面议 | 北京市 | 本科 | 1-3年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:1、拟定审计实施细则;2、监督公司各部门及分子公司各项财经规章制度的执行;3、定期或不定期进行专项审计或专案审计和财务收支审计;4、协助集团审计完成对公司的审计;5、负责或参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;6、负责审计资料的原始调查的收集...
  • Auditor审计专员

    面议 | 上海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    岗位职责:开展常规审计活动,针对公司业务风险和相关管理流程和内控架构设计的合理性和执行的有效性作出分析和评估,识别关键风险点,防范违规操作以确保公司运营的效果和效率,报表的可靠性,法律法规的遵守等等。对审计发现提出改善建议和进行事后追踪以降低公司风险,提高效益。对...
  • 审计员

    5-7万 | 威海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    工作职责:1、参与审计项目,按审计方案执行所负责的审计程序。2、编写审计工作底稿,负责有关审计资料的收集、整理、建档工作。3、及时向审计主管沟通审计工作的进展及重要的审计事项。4、对所负责的审计工作作出审计结论。任职资格:1、本科及以上学历,3年以上工作经验,具有审计、...
  • 信息安全审计经理

    30-44万 | 珠海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-28 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1.负责对IT项目/系统/流程进行信息安全审计,识别IT项目/系统/流程存在的安全风险; 2.负责出具审计报告,归纳审计流程、机制、IT系统、意识等方面的深层次问题,并推动业务单位整改3.负责ISO27001、等保、网络安全法等安全标准法规的合规性分析与跟踪;...
  • 集团审计主管

    6-12万 | 长沙市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2023-11-27 | 投递后:10天内反馈

    职责描述:1、负责开展内控审计、财务审计及专项类审计工作,对风险及问题进行有效识别与判断,提出合理化建议;2、持续监督审计结果改进的落实情况,配合推进企业内部控制流程建立与完善;3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;任职要求:1、本科以上学历,财务或审计...
  • 审计经理 相同职位

    18-23万 | 上海市 | 本科 | 3-5年

    发布于:2018-12-05 | 投递后:10天内反馈

    -负责按年度审计计划要求对各种经营业务的合规性及制度的完善性及执行情况进行监督审计;-.根据需要主持例外性/专题审计事项的核查/审计工作;-.结合公司实际业务展开风险评估,合理降低、规避公司经营及财务风险;-负责审计工作底稿的编制及审计报告的草拟,完成项目审计报告及审计...