职位描述
岗位职责: 1、制定年度内审计划,组织和实施各项审计工作,包括财务收支审计、内控审计、重大项目审计、经济责任审计、离任审计等,确保审计工作全面性、系统性以及高效开展;2、负责撰写、审核审计报告,客观、公正地反映审计发现的问题和风险,提出合理的审计建议,并跟踪审计整改情况,确保审计成果的有效落实;3、负责对集团及下属企业内部违规违纪行为的调查和处理,提出处理意见和建议;4、组织、指导审计发现问题的整改,督促部门和下属企业源头整改,推动董事会、管理层建立健全内部审计规章制度;5、定期向上级报告内部审计工作重大事项,定期向董事会及其审计委员会报告内审工作开展情况,及时汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见;6、对违反法律法规、国家财经纪律或公司规定且可能造成重大损失浪费的行为,及时制止或纠正。对已造成重大损失或不良影响的单位和人员,向主要负责人、决策机构提出追责建议;7、推动内部审计监督体系建设,组织起草并监督执行经审议通过的内部审计制度;8、负责做好与国资监管机构、国家审计机关以及其他相关外部监督部门的沟通协调,组织配合、落实相关部门的工作;9、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、硕士及以上学历,审计、财务、会计、金融、经济等相关专业2、具有审计、财务、经济等相关高级专业技术职称,或者注册会计师、国际注册内部审计师等证书优先3、精通大型设备采购流程,熟悉工程审计、采购审计等制造业相关的审计工作4、具有在大型制造企业或上市公司等产业公司工作经验,从事内部控制、内外部审计相关工作10年以上,3年以上同等岗位管理经验5、了解国家有关审计、财务、税务等方面的法律法规;6、熟练掌握审计技能,包括但不限于审计目的确认、审计范围确定、审计资源配置、审计方案制定等;7、具备学习能力、创新意识、团队合作精神。为人正直、责任心强,具备高标准的职业操守
企业介绍
上海新微科技集团有限公司(简称新微集团)是一家专注于以集成电路为核心的新一代信息技术领域的国有投资企业。集团面向微电子材料、传感器、物联网、高可靠性集成电路等专业赛道,加速高科技成果转化和产业化,推动科技、产业、资本的有效结合。 新微集团秉承创新发展理念,在高科技产业投资领域进行了不懈的探索和实践,建立起从技术研发到创业孵化、再到产业化的科技创新服务体系,形成了新微研发、新微孵化、新微资本、新微产业四大业务板块,直接与间接投资的企业超过百家,以完全市场化的模式推进高科技成果产业化工作,为自主创新型科技企业的快速发展提供了强大动力。新微集团已完整形成并有效运营了可持续发展的协同创新生态体系,结合技术策源地、新型研发机构和产业化平台,成功实现了创新链、资本链、产业链的深度融合。 历经20余年发展,新微集团集聚了一批站在行业科技前沿、具有国际视野和前瞻能力的高端人才和企业家,瞄准国家战略规划进行布局,在集成电路领域形成了全产业链的战略投资格局。