职位描述
岗位职责:1、协助制定集团内控管理制度及内控管理工作模板,规范内控管理工作流程。2、协助部门负责人完成年度审计计划的制定并组织实施,确保各项工作有序开展。3、基于风险的原则,定期对相关业务/流程进行审计,制定审计计划、方案,且负责审计过程中的现场测试、访谈、抽样等。4、开展公司内部各项专项审计,包括但不限于:资产管理、采购、工程、财务审计等,指导并审阅团队工作、把控审计质量、提出建设性的审计建议与处理意见、沟通并督促审计缺陷整改。5、积极融入各业务条线,强化各业务的风险防范能力,建立常规风险防范排查机制,提出建议并监督落实闭环。6、负责监督业务流程或舞弊高危环节,参与舞弊举报事件的调查和处理反舞弊工作。7、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查等相关工作。8、落实领导安排的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上学历,30岁以内,财务、会计、审计等相关专业。2、具有3年以上企业内审或会计师事务所审计项目工作经验,拥有注册会计师资质。3、有四大会计师事务所工作经验者优先。4、了解企业内控管理体系,掌握内控测试与审计的方法;熟悉内控专业理论,熟悉财务管理制度及相关法律法规。5、具备良好风险意识、职业道德、沟通能力、逻辑思维能力,高度的自我驱动和结果导向。
企业介绍
广州岭南教育集团创办于1993年,2021年7月13日,广州岭南教育集团母公司中国华南职业教育集团(6913.HK)于香港联交所挂牌上市。广州岭南教育集团是中国优秀的全龄化教育体系及教育关联产业的产教集团。集团布局职业教育、基础教育、学前教育、职业培训、公益慈善、康养、电商、产教融合园八大教育事业板块,旗下有广东岭南职业技术学院、广东岭南现代技师学院、华外同文外国语学校、岭南中英文学校、岭南中英文幼儿园、岭南养生谷等办学及培训单位,多年来为社会输出优秀人才超30万人。