职位描述
岗位职责:
岗位职责:
1、完善集团各项内部审计、监察规章制度,结合集团业务发展情况,定期审视更新;
2、根据年度审计工作计划,制定审计方案报审计监察总监批准后组织实施;
3、根据需要适时对集团财务、采购、流程、内控进行审计;
4、开展对集团高管、财务经手人、重要岗位人员进行离任审计;
5、审计工作结束后,及时起草审计、监察报告、决定和建议;
6、受理集团范围内的举报监察;
7、向审计总监提出改进内部审计、监察工作的建议;
8、完成上级交办的其他工作任务。
任职资格:
1、审计、会计、财务、企业管理等相关专业,本科及以上学历;
2、3年及以上大中型高科技企业内审工作经验,熟悉审计知识和工作内容,具备财务知识和企业管理知识;
3、工作认真,有较强的判断力和责任心;
4、为人正直、勤勉自律,具有批判性思维;
5、具有良好的制度流程规范意识,以及目标管理、项目管理、时间管理能力;
6、具有良好的文笔及社交能力。
企业介绍
高新兴科技集团股份有限公司(股票代码300098)(以下简称“公司”)是业内优秀的智慧城市物联网应用和服务提供商。自1997年公司成立起,长期致力于感知、连接、平台等物联网核心技术的研发和行业应用,以物联网技术为核心,聚焦公共安全、智慧城市,探索车联网等重点行业应用。
公司专注于智慧城市物联网发展领域,业务涵盖智慧城市、平安城市、智能交通、执法监督、无线通信、通信安全、金融安全、铁路安全等,为全国各省市的公安、 交警等部门及铁路、银行、运营商等多领域提供产品和服务。
公司是国家计算机系统集成一级企业、高新技术企业,公司注重自主创新,引领前沿技术,参与国家公共信息安全、信息技术软件管理、增强现实系统、视频图像分析、公安信息通信网信息安全、警务云平台存储、汽车电子标识等多项国家和行业标准制定;公司尤为重视产品的安全性,产品已通过国家保密局、中国信息安全测评中心在内的多项权威认证。