职位描述
岗位职责:
1、建立、健全内部审计制度、内部审计流程;
2、协助审计部经理拟订内部审计工作的计划;
3、按照上级公司审计部要求完成内部控制评价等相关工作;
4、根据审计部经理下达的工作任务,对公司内部中心(部门)及下属控参股公司、重大经济事项进行独立内部审计、后续审计、专项审计等审计工作,根据审计结果出具相关内部审计报告;
5、按照上级公司的要求完成公司内部控制评价后缺陷整改相关工作;
6、配合公司人力资源部和董事会办公室完成对相关人员的离任审计。
任职条件:
1、全日制本科及以上学历,财经类相关专业,5年以上工作经历;
2、熟悉公司行业及公司业务背景,明确公司发展战略及公司业务模式,精通企业各项相关业务;
3、熟练掌握内部审计工作标准与实务和内部审计工作流程,具有良好职业道德;
4、熟悉审计、内控、会计、企业管理等领域的相关知识和专业技能;
5、执行内部审计工作、发表审计意见,撰写内部审计报告;
6、拥有较强的内部审计业务能力、综合协调处理问题能力和相应的协调能力;
7、工作责任心强,具有较强的学习能力和沟通能力;
8、具有注册内部审计师、注册会计师或中、高级专业技术职称优先考虑。
企业介绍
首都信息发展股份有限公司(首都信息),1998年1月成立,国有控股IT服务企业,香港联交所主板上市公司(股票代码1075)。
作为国内知名的“数字城市运营商”和“智慧城市服务商”,“首都信息”十余年来以其资深的专业化IT服务能力和高度的社会责任感,承担了北京市医疗保险信息系统、北京市社会保障卡系统、北京市物联数据专网、首都之窗、北京市社区公共服务平台、北京市电子政务云平台、北京住房公积金系统、路侧停车管理系统等重要信息化基础设施和重大信息化应用工程,创造性地实践了BOT/BOO模式,成为城市信息化建设模式的新典范。
未来,“首都信息”将继续秉承“创造可靠在线业务环境,提供优质网络应用服务”的企业使命和“信息化服务提升客户价值的领导者,信息资源整合应用的创新者”的企业愿景,围绕云计算、物联网、医疗卫生信息化、大数据等高端IT业务领域,打造企业核心竞争力,在智慧城市的发展进程中与每一座城市、每一位客户以及合作伙伴并肩前行!