基本信息
工作地点:济南市 | 所属部门:财经中心 |
职位类别:财务/审计/税务 | 招聘人数:1 人 |
汇报对象:无 |
工作地点:济南市 | 所属部门:财经中心 |
职位类别:财务/审计/税务 | 招聘人数:1 人 |
汇报对象:无 |
岗位职责:
1、按分工通过开展年度例行审计、专项审计,识别风险、评估控制措施、输出评价意见和整改建议,以及时发现内控风险并动态调整监控方案。
2、按分工通过开展审计鉴证评价等,识别风险、评估控制措施及合规达成效果、输出评价意见和整改建议,以及时发现内控风险、促进监督对象的各级目标实现。
3、按分工促进公司各级内部管理与控制目标的分解建立、效果评价、持续提升,包括:制度、流程、组织管理的优化、融合支持=内控监督支持;支持、跟踪整改落实情况;整改评估、控制及缺陷评价。
4、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧。
任职要求:
1、大学及本科以上学历,会计、审计等相关专业
2、有企业内部审计工作经验2年以上
3、具备优秀的文字表达能力和人际交往技巧
4、熟练运用excel等办公软件
学历要求:本科 | 工作经验:1-3年 |
年龄要求:不限 | 性别要求:不限 |
语言要求:普通话 | 专业要求:不限 |
公司性质:其它 | 公司规模:10000人以上 |
所属行业:计算机系统/维修 |