职位描述
工作职责:
1.根据内控制度及流程制定相应的内审计划和方案;
2.负责内审工作的实施,及时发现潜在的问题和风险,提出改进意见并跟进审计结果的整改落实,促进完善相关规章制度;
3.负责统筹、协调监管部门对于本公司的相关检查、审计工作;
4.负责内部审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5.负责审计资料及档案的归档整理;
6.其他相关工作。
任职要求:
1.大学本科及以上学历;
2.5年以上企业内部审计和内控管理经验,有内审相关资质认证者优先;
3. 具有支付公司审计经验者优先;
4.具有较强的组织、沟通、协调能力,具有较强的原则性和敬业精神,对工作认真负责。
企业介绍
关于滴滴出行
滴滴平台出行是全球领先的移动出行平台;利用移动互联网和基于机器学习的算法技术实现司机、乘客、交通工具的智能匹配,为超过4亿用户提供出租车召车、专车、快车、顺风车、代驾、公交、小巴、在线租车和企业级等全面出行服务。2016年10月,滴滴日完成订单已突破2000万;成为是全球第二大在线交易平台。2016年8月,滴滴出行并购优步中国。
滴滴致力于与不同社群及伙伴协作互补,运用大数据驱动的深度学习技术,解决中国城市的出行、环保、就业挑战;提升用户体验,创造社会价值,建设开放、高效、可持续的移动出行新生态。2016年,滴滴登上《财富》杂志“改变世界的50强”榜单;同年,获《MIT科技评论》膺选为全球五十大创新企业之一。2015年,滴滴入选达沃斯全球成长型公司。