基本信息
工作地点:广东省 | 所属部门:财务部 |
职位类别:风险控制 | 招聘人数:1 人 |
汇报对象:分管领导 |
工作地点:广东省 | 所属部门:财务部 |
职位类别:风险控制 | 招聘人数:1 人 |
汇报对象:分管领导 |
岗位职责:
1、负责公司内审工作规划,建立和完善内部审计工作体系和审计条线的报告机制,制定有关内部审计工作的制度和标准;
2、管理、优化公司各项制度、流程,能够发现漏洞并及时提出意见;
3、负责对公司财务收支、对外投资及工程建设进行审计监督,确保公司经济利益;
4、组织编制并提请批准公司年度审计工作计划,合理安排审计资源,及时、高效地完成审计工作;负责每年向董事长审核委员会汇报年度内部审计工作情况并提交报告;
5、负责公司内部审计人员的选拔、任用、管理和培训,并对各子公司的审计工作进行必要的指导
学历要求:大专 | 工作经验:5-10年 |
年龄要求:45-30岁 | 性别要求:不限 |
语言要求:普通话 |
公司性质:国企 | 公司规模:10000人以上 |
所属行业:房地产开发,建筑与工程 |
开发项目遍及上海、北京、天津、重庆、广州、南京、济南、合肥、南昌、苏州、武汉、长沙、郑州、成都、贵阳、西安、乌鲁木齐、银川、呼和浩特、太原、沈阳、长春、哈尔滨等全国25个省市自治区70座城市。