职位描述
职责描述:1.负责根据公司相关规定对事业部或职能部门开展审计工作,出具审计报告,以查促建,不断推动公司体系完善;2.负责对审计过程中发现的违纪事项进行调查,并出具审计报告;3.负责公司经营管理内部控制方面的制度流程监督其制度及流程执行情况,保障审计工作的有效进行;4.对体系内部合规管控体系的设计、运行、缺陷整改情况进行监督,及时形成整改报告;5.组织和监督体系内部相关部门接受公司审计检查发现问题确认、整改与落实;6.作好审计记录、审计证据、审计工作底稿等原始凭证的收集、整理、建档工作;任职要求:1.全日制本科及以上学历,2.大型会计师事务所、咨询公司、上市企业等相关机构审计咨询工作,具有8年以上企业内控审计经验优先;3.具有扎实的专业基础知识、较强的分析判断能力和沟通协调能力,具有CPA、CFA、ACCA、CIA、法律职业资格等证书优先;4.了解企业内部控制基本规范及实施方法论,熟悉内控业务操作流程;5.具备较强的责任心和主动性,以及良好的计划组织能力、沟通协调能力和学习创新能力;6.具备敏锐的洞察力,善于发现问题、评价与分析,并能提出有效的改进建议;
企业介绍
罗普特科技集团股份有限公司(688619)成立于2006年,长期从事计算机视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术研究,努力实现让机器“看得见,听得懂,会思考,能决策”,致力于人工智能产品的研发和AI解决方案的实战落地。 我们立足安全,服务国家安全战略,立足行业,服务城市、交通、工业、医疗、教育、生活等各个领域。