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内部审计部部长

刷新时间:2023-11-29

紫光股份

24-36万

海淀区 | 本科 | 3-5年

基本信息
工作地点:海淀区
职位类别:财务/审计/税务 招聘人数:1 人
汇报对象:无
职位描述

1、 贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照相关法规及公司制度的要求管理部门工作;
2、 根据公司战略规划、经营发展需要以及内部控制风险评价情况等,参与制定审计及内控的规划、计划、方案,并管理计划的执行,确保审计目标的完成;
3、 组织实施对公司及合并子公司的内部控制的建设及自我评价等内部控制业务,包括制订计划、组织、监督实施、报告、反馈及跟进等工作;
4、 根据监管机构对年报信息披露的要求,对内控审计报告进行有效审核,满足外部监管单位及管理层的需求;
5、 根据公司业务规划,完善内部审计制度及流程、业务作业指南、信息化平台等,提高审计工作标准化水平,提升审计业务的效率和质量;
6、 根据部门发展需求,指导本部门人力资源发展、培训、绩效管理等工作的开展,确保部门业务目标实现和队伍成长;
7、 完成上级领导交办的其他工作。
岗位要求
1、 本科及以上学历,财会、金融、经管、审计等相关专业;
2、 掌握国家有关审计方面的法律和相关政策,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理及上市监管等相关知识;
3、 五年及以上同类工作经验,三年以上管理工作经验;
4、 工作责任心强,严守诚实、谦虚、客观、保密的职业品德;
5、 具有良好的组织、沟通及协调能力,能够适应出差工作;
6、 注册会计师优先,有事务所工作经验者优先。
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岗位要求:
学历要求:本科 工作经验:3-5年
年龄要求:不限 性别要求:不限
语言要求:普通话 专业要求:不限
企业信息
公司性质:其它 公司规模:1000-9999人
所属行业:计算机系统/维修
企业介绍

紫光股份有限公司是主营信息电子产业的中国高科技A股上市公司(股票简称紫光股份,代码000938),由清华紫光(集团)总公司1999年发起设立。

紫光股份有限公司结合全球信息产业的发展趋势及自身优势业务的特点,将公司战略聚焦于IT服务领域,致力于打造一条完整而强大的“云—网—端”产业链,向云计算、移动互联网和大数据处理等信息技术的行业应用领域全面深入,并成为集现代信息系统研发、建设、运营、维护于一体的全产业链服务提供商。目前,紫光股份的核心业务基本覆盖IT服务的重要领域:硬件方面提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。软件方面提供从桌面端到移动端的各重点行业的应用软件解决方案。技术服务方面涵盖技术咨询、基础设施解决方案和支持服务。软硬件产品和服务都在紫光股份领先的顶层设计中得到有效整合,使信息化系统展现出最优化、完整一体的运行效果。紫光股份有能力为任何大型客户的信息化需求提供完整、领先的IT服务。

未来,紫光股份将重点拓展云服务的全球业务,在提供现有云计算基础设施建设服务、云计算行业应用解决方案服务等两个基础层级服务之上,向云计算的平台化服务加速迈进,成为国际化的大型云服务集团企业,并最终将紫光股份成功塑造为中国乃至世界最全面和领先的IT服务平台型企业之一。

紫光股份源自清华,依托清华大学的综合性人才和科技资源优势,健康可持续发展,截至2014年底,公司年产值已超过111亿元。紫光股份是国家重点高新技术企业、国家863计划成果产业化基地、历年入选中国电子信息“百强”企业。新的历史时期,紫光希望在“中国梦”的感召下,持续创新、跨跃成长,与客户、合作伙伴、股东、员工一起,携手同行,共创辉煌!

企业信息

紫光股份

计算机系统/维修

1000-9999人

其它

海淀区清华大学东门外紫光大楼

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